因公出国自查自纠报告

时间:2021-11-02 11:21:40 200字

第一篇、关于党政干部因公出国管理工作汇报

因公出国自查自纠报告

简阳市制止党政干部公款出国(境)旅游的工作汇报

中共XX市委 XX市人民政府

(2009年11月3日)

省农村党风廉政建设工作专项检查组:

2008年以来,XX市认真贯彻落实中办发〔2008〕9号、中纪发〔2008〕10号、中办发〔2009〕12号、X委办〔2009〕8号等有关加强因公出国(境)管理一系列文件精神,坚持高标准、严要求,重把关、细审查,认真做好党政干部因公出国(境)的监管工作。全市共审核报批因公出国(境)人员2 批,县处级干部6人,科级以下干部1人,其中1批1人次因5.12汶川特大地震未成行。因公出国(境)批次和人数呈大幅度下降趋势,未发现有利用公款出国(境)旅游的情况。现将有关情况汇报如下。

一、健全制度,预防监督深入有效

我市从制度建设入手,从审批环节把关,预防党员干部利用公款出国(境)旅游,制定了《关于进一步明确因公出国(境)申报和审批程序的通知》等一系列文件,健全完善了党政干部因公出国(境)任务审批管理、领导干部因公或因私出国(境)

证件管理等制度,建立了领导干部出国(境)向纪检监察机关备案制度等。建立和落实便捷高效的监督管理制度,按照管理权限和程序做好日常监督管理工作,将当年党政干部因公出国(境)情况于次年1月15日前专题报告组织、纪检和上级外事部门,重大情况随时报告。由纪检监察机关定期或不定期对国家公职人员特别是领导干部出国(境)情况进行专项检查,确保不出现违规违纪现象。

二、规范程序,审批工作细致严谨

我市进一步明确了党政领导干部参加因公出境(含赴香港、澳门)的公务活动,一律由外事部门归口办理,出访申请(含出访的背景情况、参团单位、带队领导、经费来源等)必须经市委外事领导小组办公室审核后,按程序报市委外事工作领导小组审批。对不符合文件规定的团组,特别是无实质内容的一般性考察和营利性跨地区跨部门(双跨)团组,一律不进行审核、报批。对于计划外出国(境)任务申请,严格审查其出访事由、内容、必要性和日程安排,从严掌握。对批准出行的团组,切实加强对其境外活动情况的监督和核查,派出单位和审批单位及时评估团组提交的出访报告。

三、严格审计,经费开支合理节约

我市严格执行经费先行审核制度,加强因公出国(境)经费约束。将党政干部因公出国(境)经费全部纳入预算管理,严格控制预算规模。根据经费预算和临时出国人员费用开支标因公出国自查自纠报告

准及管理办法,严格审核出国(境)费用,不得核报与公务无关的开支和计划外发生的费用。坚持在核定的年度财政预算内组织安排出国活动,严格执行各项费用开支标准,严禁擅自突破。党政干部特别是领导干部在因公出国前,按规定的开支标准编制经费使用计划,送财政部门审定,并经所在单位领导批准后予以给付经费。对于持因私普通证照出国(境)执行公务者,其出访费用由个人承担,所在单位不予报销。

四、整合力量,管理考核扎实到位

我市充分发挥纪检监察、组织、外事、公安、对台、旅游、审计等部门的职能作用,有效防范弄虚作假、不按规定报批,擅自延长在国(境)外停留时间、改变行程路线、变更日程安排等变相公款出国(境)旅游现象的发生。严防由企事业单位出资或补助,向下属机构、企事业单位和地方摊派出国(境)费用的案件发生。同时,大力支持有上述实质性任务的部门和企业走出去。将党政干部遵守和执行因公出国(境)有关规定情况,作为党风廉政建设责任制建设的重要内容,纳入干部经常性考察和日常考核内容。把对党政干部因公出国(境)预算资金使用情况的审计监督作为经济审计的重要内容,加大了对党政干部出国(境)活动审核报批、经费来源等情况的监督检查力度,促进因公出国(境)活动审批和经费预算管理和预算执行的规范化。

第二篇、关于进一步加强领导干部因私出国(境)管理的自查报告

因公出国自查自纠报告

关于进一步加强

领导干部因私出国(境)管理的自查报告

为进一步加强领导干部因私出国(境)管理工作,坚持从严管理干部,根据文件要求,我院对领导干部因私出国(境)管理工作进行了认真自查,现将自查情况报告如下:

一、领会精神,加强学习

收到通知后,院纪委及时组织中层(含)以上干部学习领导干部出国(境)管理有关政策法规和《领导干部因私出国(境)管理暂行办法》(以下简称《办法》),充分领会文件精神,明确规定,增强纪律观念,自觉按制度办事。

二、完善制度,加强监管

我院严格执行领导干部出国(境)管理工作的有关规定,按照《办法》规定的权限、程序和要求,办理因私证照的申请、审批、领用、登记及保管事项,进一步完善了领导干部出国(境)情况报告、证件管理、监督检查等工作程序和制度,明确党委书记亲自抓,纪委书记具体抓,切实做到有规可依、有章可循、有人负责。

三、自查自纠情况

为认真做好领导干部出国(境)管理自查自纠工作,院领导高度重视,迅速成立了由纪委书记牵头,纪检监察室和人力资源部协助的自查小组。按照《规定》要求, 对我院中

层(含)以上干部个人持有因私出国(境)证照进行了登记和全面清理收缴,截止3月25日,共有22个部门47人上交出国(境)证件49本,其中《中华人民共和国因私出国护照》33本,《中华人民共和国往来港澳通行证》2本,《中华人民共和国往来台湾通行证》14本,无违规办理因私证照的现象。

第三篇、八项规定自查自纠工作报告

因公出国自查自纠报告

关于对违反中央“八项规定”精神和“四风”

问题自查自纠工作报告

根据关于对违反中央“八项规定”精神和“四风”问题工作进行自查自纠通知精神,我中心高度重视,立即召开会议研究部署,对违反中央“八项规定”精神和“四风”问题逐一对照、认真开展自查自纠。现报告如下:

一、公务接待费用方面。我中心高度重视公务接待管理工作,严格执行公务接待有关规定,进一步健全制度,严肃纪律,严格管理,坚决杜绝公款吃喝、超标接待和违规接待等问题。我中心在违规公款吃喝、超标准接待、违规接待方面没有发现违规现象。

二、公务用车购置运行方面。我中心一辆公务用车,无超编制超标准用车、不存在大额支付汽油款、不存在借用租用车辆现象、无领导干部离岗占车问题,在公车使用方面严格按照规定执行,不存在违规使用公务用车。

三、会议费用管理方面。我中心严格执行会议费用管理规定,严格控制会议时间、会议规模,简化会议形式的一定要简化。我中心会议费用方面没有违规支出。

四、差旅费用管理方面。我中心严格执行关于差旅费管理规定、严格落实出差人员伙食费、交通费等补助标准,严格按照财行【2015】5号《差旅费管理办法》执行。我中心差旅费用方面没有违规支出。

五、违规发放津贴补贴和福利方面。我中心始终严格执行机关事业单位工作人员工资标准,除了按国家明确规定正常发放的津贴补贴外,没有自行新设津贴、补贴、奖金项目;没有违规发放加班费、值班费和年休假补贴;没有扩大津贴补贴发放范围;没有自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴、补贴和福利;从未发放过有价证券和实物。

六、公款消费方面。我中心严格外出学习、考察、培训、研讨、招商等制度,在举办各类展销会期间,坚决做到勤俭节约,不搞公款聚餐、公款旅游,严禁用公款报销或者支付应由个人负担的费用。我中心没有发现违规参与公款支付的高消费娱乐健身行为、不存在公款旅游或假借考察、学习、培训、研讨、招商等名义用公款出国旅游。

七、其他方面。我中心坚决查处“吃空饷”问题、严格执行领导办公用房标准、杜绝大操大办婚丧喜庆事宜、严禁违规收送礼品礼金。经查,我中心没有“吃空饷”问题、没

有超标准占用、装修办公用房、不存在大操大办婚丧喜庆事宜并借机敛财问题、没有违规收送礼品礼金行为。

今后我中心将继续贯彻落实中央八项规定精神,进一步建立完善的定期检查机制,防止“隐身”、“变种”违反中央八项规定,坚决克服纠正落实中央八项规定工作并形成长效机制。

2015年6月29日

第四篇、出入境特殊身份人员自查自纠报告(新).et

因公出国自查自纠报告

住建局关于出入境特殊人员管理的自查自纠报告 自2011年新年伊始,我局全体工作人员经过不懈努力,严格按照规章法规做事,保证工作中不出错,不出纰漏。在过去的一年,我局按照上级部门的要求对出入境特殊人员进行了严格管理,主要情况汇报如下:

一是建立了出入境证照统一保管制度。我局对因私出国人员证照进行了统一集中管理。做到绝不漏一人,绝不因私漏管一人。 二是建立了单位工作人员个人信息备案制度。我局将因私出国人员的个人信息及时报送公安出入境管理部门,有力地配合了该部门的工作。

三是严格落实证照使用、管理制度。特殊身份人员在办妥出国护照一个月内,要向我局组织、人事部门报告并登记。报告和登记的内容包括持证人姓名、职务、发证机关、发证日期、有效期限、证件号码和证件使用情况等。

经过共同努力,我局没有出现一例特殊人员漏管现象,没有出现一例因私出国不按制度行事的情况,成绩斐然。但是我们在看到成绩的同时,也应该看到存在的问题:因公出国自查自纠报告

一是思想认识不足。一小部分特殊身份人员对待管理还不够积极主动,存在工作被动的现象。

二是制度透明度不够。对于工作人员的去向没有进行及时公开。 针对存在的问题,我局将采取以下措施进行整改;

一是加大思想工作力度。对特殊身份人员,展开思想攻势,争取

化工作被动为主动。

二是做好信息公开。对工作人员的去向进行及时公开,让全体工作人员进行共同监督。

相信,通过我局上下的共同努力,我局在特殊人员方面的成绩,将承继去年的辉煌。

第五篇、企事业单位公款旅游问题自查报告

因公出国自查自纠报告

精品

企事业单位公款旅游问题自查报告

根据xx文件以及县纪委《关于在全县开展公款旅游问题自查自纠活动》xx号文件要求,我局针对本单位的公款旅游问题扎实开展自查自纠,现将情况汇报如下:

公款旅游是严重的违纪行为,与建设清正廉洁型政府背道而驰,严重违反八项规定,助长“四风”问题的滋生,为继续落实好中央八项规定,我局专门针对公款旅游问题召开了局务会,并在全体职工大会上多次申明,严禁单位或个人以考察学习、交流等名义外出旅游,严厉查处借出差之机,绕道或中途滞留旅游、借用公车旅游或度假等违纪行为,因公事出差的要限期返岗,鼓励全体职工互相监督,勇于举报。

经自查,今年以来我局没有组织干职工外出旅游,未发生领导干部借用公车旅游、度假,借出差之机旅游、配偶或子女利用领导干部职权要求和接受公款私人旅游等违纪行为。我局将继续抓好公款旅游问题的监督管理,为领导干部敲警钟,一经查处将从严处理。

精品

第六篇、关于开展违规办理和持有因私出国(境)证件专项治理工作的情况汇报

因公出国自查自纠报告

关于开展违规办理和持有因私出国(境)

证件专项治理工作的情况汇报

Xxxxx:

为贯彻落实市委组织部、市公安局《关于开展违规办理和持有因私出国(境)证件专项治理工作的通知》(xxx字[20xx]xx号)文件精神,进一步加强领导干部因私出国(境)的监督管理,我县高度重视,迅速行动,严格按照“应备尽备、应交尽交、应处尽处、应防尽防”的要求,坚持从严管理干部,在全县开展了专项治理工作,现将工作开展情况报告如下:

一、领会精神,研定方案

收到通知后,我县及时组织学习文件内容,充分领会文件精神,组织、公安部门联合协作,结合本县实际,研究制定出专项治理工作方案,明确了整治工作范围,以严的制度保障“应备尽备”。

二、明确职责,迅速行动

根据方案要求,明确各单位职责任务,迅速组织开展实施,要求各部门单位先开展自查并将自查情况报回,在各单位自查工作的基础上,联合公安部门,逐单位、逐人进行核查,以严的标准保障“应查尽查”。

三、从严要求,限期完成

按照《通知》要求,对全县乡科级干部进行了登记和全面清理

收缴,截止xx月xx日,共有 个部门 人上交出国(境)证件 本,其中《中华人民共和国因私出国护照》 本,《中华人民共和国往来港澳通行证 本,《中华人民共和国往来台湾通行证》 本,以严的要求保障“应交尽交”。

四、问题导向,重点核查

在联合核查的基础上,以组织人事部门、公安机关重点核查的xx类问题为导向,逐一核查登记备案人员因私出国(境)有效证件信息及20xx年x月x日以来的因私出国(境)记录等情况,并要求依据有关规定,对发现存在问题的进行严肃处理,以严的态度保障“应处尽处”。

经组织部门核查,无违规办理办理因私出国(境)证件的;无违规持有因私出国(境)证件的情况;无瞒报持有因私出国(境)证件的情况;无未经组织批准擅自因私出国(境)的情况;无未按审批要求擅自变更因私出国(境)行程、日期等的情况;无瞒报因私出国(境)情况的情况;无审批因私出国(境)事项把关不严的情况。

经公安机关核查,无弄虚作假甚至伪造、变造或者买卖、使用伪造的出国(境)证件的情况;无未经组织人事部门审批擅自为登记备案人员办理因私出国(境)证件的情况;无未按干部管理权限,擅自为登记备案人员出具出国(境)证明的情况。

五、完善制度,加强监管

我们将继续严格执行领导干部出国(境)管理工作的有关规

定,按照《办法》规定的权限、程序和要求,办理因私证照的申请、审批、领用、登记及保管事项,进一步完善了领导干部出国(境)情况报告、证件管理、监督检查等工作程序和制度,明确责任,加强监管,切实做到有规可依、有章可循,以严的制度保障“应防尽防”。

xxxx

年xx月xx日

第七篇、自查报告

因公出国自查自纠报告

专项治理自查报告

根据《财政部 审计署关于印发<深入发展贯彻执行中央八项规定 严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案>的通知》有关规定,现将。。。。信息汇报如下:

一、三公经费自查情况说明

2013年我局“三公经费”支出预算为2.65万元,其中:

(一)因公出国(境)费用未安排预算。

(二)公务用车购置及运行经费2.60万元。实际支出金额为2.60万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等运行维护支出。

(三)公务接待经费0.10万元。实际支出金额为0.05万元。主要用于因公务发生的小额餐费及招待费用。因公出国自查自纠报告

2014年我局“三公经费”支出预算为2.98万元,其中:

(一)因公出国(境)费用未安排预算。

(二)公务用车购置及运行经费2.82万元。截至2014年6月末实际支出金额为0.60万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费等运行维护支出。

(三)公务接待经费0.16万元。截至2014年6月末暂未发生相关招待费用。 我局严格按照相关规定对三公经费进行管理,并对此项工作高度重视,严格控制相关支出的报销审批流程,从源头上控制三公经费的支出。在保证正常开展工作的前提下,尽量减少和节约三公经费支出。

二、会议费培训费自查情况说明

2013年我局“培训费”支出预算为0.99万元,实际发生培训费支出金额为0.40万元。2014年“培训费”支出预算为1.05万元,截至2014年6月末暂未发生培训费支出。

我局的培训费支出主要用于社会保险相关业务和新政策的培训学习,全部是按照相关要求统一安排进行的,不存在违规现象。在今后的工作中仍然会按照国家及省的要求,严格管理此项费用的使用情况。

我局不存在会议费用,如今后工作需要,也会严格控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。尽量节省会议费用开支。

三、小金库自查情况说明

我局不存在私设“小金库”情况。

我局为省级垂直管理单位,实行零余额账户管理,是全额拨款事业单位,预算安排及预算执行完全按省厅要求办理,无挤占挪用情况,固定资产及时入账,管理规范,使用合理,完全按会计制度要求进行财务会计核算。对于小金库治理工作,我局领导非常重视,认真学习领会有关文件精神,全面安排部署此项工作,把深入开展“小金库”自查工作作为当前重要工作来抓,并会在以后的工作中形成管理和自查的长效机制,保证不私自设立“小金库”。

单位负责人:

财务负责人 :

第八篇、党员领导干部个人自查自纠情况报告

因公出国自查自纠报告

党员领导干部个人自查自纠情况报告 根据县纪委《关于在全县开展<廉政准则>贯彻执行情况专项检查工作的通知》的要求,本人认真学习有关内容,同时对照《廉政准则》“八个严禁”、“52个不准”,从职权行使、公务消费、个人有关事项等方面进行自查。现将个人自查情况汇报如下:

一、职权行使和职务影响方面的情况:任现职以来在建设工程项目、招投标、政府采购、项目审批、规划调整等方面无干预和插手市场经济活动的情况;无利用职权和职务上的便利为亲朋好友在企业投资入股或占干股,经商、办企业提供便利条件;无利用职权委托理财和利用内幕信息谋取私利等情况;本人任现职以来本人及配偶、本人及配偶的父母、子女及子女配偶未操办或参与操办婚丧喜庆等事宜;任现职以来本人及配偶、子女未收受现金、有价证券、支付凭证等情况。

二、公务消费方面的情况:本人未配备公务用车;本人在xxxx房间办公(共8人使用),使用面积5.5平方米;任现职以来未因公出国(境)。

三、个人有关事项方面的情况:本人、配偶及子女现居住在xxx区xx号楼xx单元xx楼xx户,建筑面积121平方米;配偶xx在xxx局工作,一般职工,未移居国境外;儿子xxx,学生,未移居国境外;本人、配偶、子女无投资、经商、办企业等情况;本人未持有因私出国境证件,并未有因私出国境情况。