[医院信息化建设发展规划]医院三年发展规划

时间:2021-10-10 16:08:21 工作计划

根据集团公司召开的“关于进一步深化辅业部门经营改革”会议的指示精神,结合刘副总经理11月9日来医院指导工作的讲话,通过深入分析医院实际情况,本着持续、快速发展的原则,制订医院三年(2006年-2008年)发展规划。爱思范文25http://fanwen.is97.com

一、总体发展目标:

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六大精神,坚持以科学的发展观统领规模、效益和质量,抓住国家促进医疗卫生事业发展的有关政策,加快速度,提升医院管理水平,增强竞争能力。坚持以社会需求为导向、以学科建设为龙头,以人才培养为中心,以医、教、研、管理工作为主体,深化改革、发展特色、强化管理,全面提高医、教、研综合水平。

经过全院职工三年的努力,培养出一支业务精、技术硬的职工队伍,形成几个具有相当实力和影响力的专科,培育起有医院特色的医院文化,把我院建设成为地区一流的三级综合医院。

二、实现医院三年工作规划和奋斗目标的基本思路是:

以学科建设为先导,以队伍建设为重点,以提高竞争能力为根本,以完善制度建设为保障。

突出质量、保证安全、加强服务、细化管理。打造品牌,稳定员工队伍,突出骨干人员作用,加快学科建设步伐,提升自主创收能力,逐步缩小员工薪酬与市其他医院平均水平的差距,力争2008年创收突破7000万。

三、2006-2008年经济指标明细:

根据年创收增长率10%,业务支出增长率20%测算医院未来三年各项经济指标:

2006年~2008年预计收入、支出

万元

年 份

2006年

2007年

2008年

收入预计

6000

6600

7260

上级拨入预计

810

810

810

支出预计

其中:固定费用项目

收支结余

6800

3080

10

7860

3650

-450

9372

4300

-1302

 

2006年~2008年预计收入、支出二级明细

万元

年 份

2006年

2007年

2008年

业务收入

其中:医疗收入

药品收入

6000

3400

2600

6600

3700

2900

7260

4100

3160

业务支出

其中:医疗支出

药品支出

6800

3800

3000

7860

4412

3447

9372

5261

4110

2006年~2008年预计支出三级明细

万元

年 份

2006年

2007年

2008年

医疗支出

其中:公用支出

人员支出

3800

1846

1954

4412

2392

2020

5261

3085

2176

药品支出

其中:公用支出

人员支出

3000

2896

104

3230

3121

109

3972

3852

120

四、今后三年整体工作规划

当前和今后一个时期,医院要切实抓好以下几方面工作:

(一)宏观管理规划

抓住机遇,深化改革,提高医院的综合实力。把握医疗卫生结构布局调整的战略机遇期,创新机制,树立全面、协调、可持续的发展观。加强医院内部机构改革、人事分配制度改革和后勤服务社会化改革步伐,抓好管理队伍,建立和完善各项管理制度,实现管理观念创新,管理制度、管理手段现代化。到2008年自主创收力争达到7000万,员工的平均收入与市兄弟医院同步增长。爱思范文http://fanwen.is97.com